Liquidazione fatture e note di credito fornitori per complessivi € 5.539.078,21 - errata corrige ns. precedente determina di liquidazione n. 01 del 02.01.2024

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (det pag 2024-2.pdf)det pag 2024-2.pdf 903 kB2024-01-18 10:312024-01-18 10:31