Liquidazione fatture e note di credito fornitori per complessivi € 4.455.448,31 - errata corrige ns. precedente determina di liquidazione n. 02 del 18.01.2024

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (det pag 2024-3.pdf)det pag 2024-3.pdf 940 kB2024-01-25 10:412024-01-25 10:41