Liquidazione fatture e note credito fornitori per complessivi € 2.538.781,05 ;

errata corrige allegato “A” ns. precedente determina n° 01 del 14.01.2021

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (det pag 2021-03.pdf)det pag 2021-03.pdf 3063 kB2021-01-22 17:222021-01-22 17:22