Liquidazione fatture e note di credito fornitori per complessivi € 4.563.397,26 - errata corrige ns. precedente determina di liquidazione n. 08 del 08.02.2024

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (det pag 2024-11.pdf)det pag 2024-11.pdf 1042 kB2024-02-23 10:502024-02-23 10:50