Determina nr. 03/2022 - Liquidazione fatture fornitori per un totale di € 133.673,41
Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (AAG2020220003.pdf)AAG2020220003.pdf 1899 kB2022-01-14 14:302022-01-14 14:30
Questo sito utilizza cookie per rendere più agevole la navigazione e garantire la fruizione dei servizi. Se vuoi saperne di più clicca sul link info. Chiudendo questo banner acconsenti all'uso dei cookie.