DETERMINA n. 72 AA.GG. del 10/10/2022 Oggetto: Liquidazione fatture COVID fornitori per un totale di € 18.460,58
Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (AAG20220072.pdf)AAG20220072.pdf 277 kB2022-10-11 15:142022-10-11 15:14
Questo sito utilizza cookie per rendere più agevole la navigazione e garantire la fruizione dei servizi. Se vuoi saperne di più clicca sul link info. Chiudendo questo banner acconsenti all'uso dei cookie.