Liquidazione fatture e note di credito fornitori per complessivi € 6.361.251,22 - errata corrige ns. precedente determina di liquidazione n. 28 del 27.03.2024

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (det pag 2024-34.pdf)det pag 2024-34.pdf 1071 kB2024-04-19 09:142024-04-19 09:14
Questo sito utilizza cookie per rendere più agevole la navigazione e garantire la fruizione dei servizi. Se vuoi saperne di più clicca sul link info. Chiudendo questo banner acconsenti all'uso dei cookie.