Determina N. 42/2021- Liquidazione fatture fornitori COVID per un totale di € 29.684,33
Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (AAG20210042.pdf)AAG20210042.pdf 1875 kB2021-05-21 09:472021-05-21 09:47
Questo sito utilizza cookie per rendere più agevole la navigazione e garantire la fruizione dei servizi. Se vuoi saperne di più clicca sul link info. Chiudendo questo banner acconsenti all'uso dei cookie.